另外網站內部稽核特性與財務報導品質也說明:此均顯示,存貨應是內部稽核人員落實內控需予重視之稽核項目之一,且其查核. 需由有較多經驗的人來執行。存貨的重要性反映行業特性,而行業的特性應影響內稽人員所需具備.
國立中央大學 高階主管企管碩士班 范錚強所指導 林純宜的 多角化企業集團Q公司之稽核人員績效評估問題探討 (2014),提出內部稽核是 什麼關鍵因素是什麼,來自於內部稽核、多角化的環境、工作特性、績效評估。
而第二篇論文國立臺灣師範大學 高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA) 周德瑋所指導 楊淑卿的 公司治理下內部控制有效性之研究—以A銀行稽核部組織變革為例 (2014),提出因為有 公司治理、內部控制、內部稽核、組織變革的重點而找出了 內部稽核是 什麼的解答。
最後網站銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)則補充:銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)(2023/08/29), 平板應試, 台北考區金研院院本部(401平板電腦教室), 2023/08/29(二) 13:50~16:30, 自2023/06/20(二)
多角化企業集團Q公司之稽核人員績效評估問題探討
為了解決內部稽核是 什麼 的問題,作者林純宜 這樣論述:
很多高階管理者都面臨一個挑戰性的問題即員工績效評估,因為某些員工的工作職能很難評估和量化。例如內部稽核角色,經常被員工敵視,或者視為警察或專門製造麻煩的人。稽核的核心業務是一致性驗證。一個重要的問題是內部稽核是否發現更多異常代表績效越好呢?因此,重要的是必須要先定義什麼是好的驗證的方法和技術,如何衡量。因此必須要具備客觀性,並能明確的說明,因此績效評估可以符合標準化和公平性,並且能避免高階管理者的個人偏見。 Q公司是一個多元化相關的企業集團。雖然它開始作為電子化產品的製造商,而今橫跨多種行業,如消費性電子產品(擁有自己的品牌以及ODM),健康醫療,醫療設備等。隨著這種多樣化的特性,內部
稽核的工作內容也跟著差異化,並且極具挑戰性,但內部稽核的考核卻無法令人滿意。 此研究的目標系在提供一個洞察這一類問題,並希望提出一個可以衡量的方法而不只是簡單的計算查核數量而已,除了能夠發現異常,並且反應稽核工作的價值,使得稽核功能的有效性和可信度能夠增強。 本研究除了分析此類問題,還提出了一種評估的框架,符合公平與客觀性,並希望能在如此多元化的環境下,體現稽核的價值。
公司治理下內部控制有效性之研究—以A銀行稽核部組織變革為例
為了解決內部稽核是 什麼 的問題,作者楊淑卿 這樣論述:
近年來國內外重大經濟危機及犯罪案件層出不窮,造成社會大眾及投資者鉅額損失;1997年亞洲金融風暴、2007年美國次貸危機及2008年雷曼兄弟破產,在金融犯罪方面,國外有霸菱、大和銀行、法國興業銀行、安隆及世界通訊等弊案;國內則有國票、萬泰銀行、博達及力霸案等弊案,這些案件突顯公司治理的重要性,在股權分散的結構下,缺乏控制權的大股東,如何監督經理人,股權集中在大股東上,如何規範股東的利害關係人交易;也呈現出公司治理下內部控制及內部稽核失控所造成的嚴重損失,更強調內部控制對公司永續經營的影響,因此本研究擇取A銀行稽核部門的組織變革,採用敍述性個案研究之方式,運用文獻分析參與觀察法,探究其內部控制
的有效性。內部控制係一種程序,如何讓內部控制展現其效能,需藉由內部稽核來達到防止錯誤與弊端、提高經營績效及保障資產安全,內部稽核係評估內部控制執行的結果,確保公司治理是否正常運作與持續性的經營,內部控制與內部稽核係經營公司風險管控的重要機制,公司治理良莠與否,端視內部控制執行是否有效與內部稽核是否確實評估內部控制執行情形,A銀行為提昇內部稽核的效能,透過組織診斷,進行組織變革,提昇稽核風險意識、推動風險導向的查核方式、重新調整組織架構、強化稽核人員素質、薪資奬酬制度的調整、重建資訊系統進行風險管控,以提升內部控制之效益,並合理確保達到銀行獲利、績效及保障資產安全等營運的目標及相關法令的遵循。在
稽核部組織變革的過程中,組織進行各項改革措施,為分析組織變革的效益,本研究透過深度訪談的方式進一步了解A銀行稽核部門組織變革的目的與進行變革的方法,並依據2010~2013年內部控制的績效進行差異分析,探究其變革的結果為何,再探討變革關鍵成功因素,以供其他銀行同業未來進行組織變革的參考。本研究經個案分析後,歸納出下列結論:A銀行為提昇稽核效率實施組織變革,應持續性進行組織變革,並採計劃性變革方式進行,透過溝通取得經營者的支持、各部室主管的配合及所有員工的共同參與,同時建立配套措施及縮短磨合期,才能發揮變革的效益,內部稽核的效率才能提昇,內部稽核品質的提昇才能確保內部控制之有效性及公司治理之嚴謹
度。關鍵字:公司治理、內部控制、內部稽核、組織變革
內部稽核是 什麼的網路口碑排行榜
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#1.持續進修專業能力是我的應對之道!(2)內部稽核應用與AI工具
陳錦烽︱內部稽核協會副理事長、實踐大學會計系副教授、政治大學兼任副教授,月旦會計財稅網:會計人實務進修與應用的終生學習平台,會計新知, ... 於 www.angle.com.tw -
#2.淺談品質管理系統稽核、過程稽核、產品稽核
IATF16949:2016版於9.2內部稽核中提到品質管理系統稽核、過程稽核、產品 ... 品質管理系統稽核是屬於組織整體品質管理系統整個”面”的稽核;過程稽核是 ... 於 mymkc.com -
#3.內部稽核特性與財務報導品質
此均顯示,存貨應是內部稽核人員落實內控需予重視之稽核項目之一,且其查核. 需由有較多經驗的人來執行。存貨的重要性反映行業特性,而行業的特性應影響內稽人員所需具備. 於 tpl.ncl.edu.tw -
#4.銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)(2023/08/29), 平板應試, 台北考區金研院院本部(401平板電腦教室), 2023/08/29(二) 13:50~16:30, 自2023/06/20(二) 於 www.tabf.org.tw -
#5.「2013亞洲區內部稽核研討會」(ACIIA Conference)專題分享
傳統的審計或稽核是在交易發生之後才開. 始執行,並非即時偵測,且係依傳統的抽樣技. 術取得樣本進行查核,無法預防例外交易行為. 的發生。另外,由於時間、人力與成本 ... 於 www.fisc.com.tw -
#6.內部稽核3.0(上)內部稽核未來的關鍵即是現在
勤業眾信發展出一份內部稽核的未來藍圖以釐清內部稽核的期望功能,我們將其稱為「內部稽核3.0」。新世代內部稽核功能將更能感知及靈活因應新興風險、科技、創新性與 ... 於 www2.deloitte.com -
#7.內部稽核- 嘉威品牌官網 - JiAWEi
內部稽核 規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包含公司及子公司所有作業。 稽核工作主要是 ... 於 www.jiaweils.com -
#8.內部稽核組織及運作-巨庭機械 - Geetech
(二)內部稽核的工作特質是管理的輔助,使各項作業記錄及處理程序健全而無誤失,其相當於人體組織之耳目,隨時收集各種資訊反應到神經中樞,提供決策或計劃之參考。在一般 ... 於 www.geetech.com.tw -
#9.內部稽核組織及運作
稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,另視需要執行專案稽核,依據內部控制制度可能發生之缺失提出改善建議且出具稽核報告,稽核主管除定期向審計委員會報告稽核 ... 於 www.tainet.com.tw -
#10.內部稽核 - 晶達光電
稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,藉以檢查及評估內部控制執行情形,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外,每年依規定覆核公司各 ... 於 irs.litemax.com -
#11.內部稽核之組織運作| 安馳科技ANStek
公司治理 · 一、 稽核室組織 · 三、 內部稽核運作情形 · 四、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:. 於 www.macnica.com -
#12.內部稽核智易科技- 稽核室 - H8Glb1
含义是对财务信息与管理的真实性、合规性相关的内控等进行稽查核对。. 再说审计。. 审计则是高大上概念綜理及督導稽核室業務,設立稽核政策及整體稽核計畫方向. 其他臨時 ... 於 h8glb1.sossolutions.org -
#13.品質稽核(參考資料)
內部 品質稽核與外部品質稽核的差異,依ISO 10011 的解說,主. 要是目的的不同:內部品質稽核的重點 ... 稽核是一個獨立超然的稽查活動,一般而言「稽核制度」的設計. 於 www.cmtc100.com.tw -
#14.內部稽核:稽核定義,稽核營運,套用實例
稽核 ,稽是考察、稽查;核是審核、核實、核查,合成解釋為稽查成數而審核其實在。簡言之,稽核是稽查和審核的意思。審計在銀行的傳統說法稱為稽核。審計與稽核基本上是 ... 於 www.newton.com.tw -
#15.內部稽核| 誠品線上
作者, 李寶珍. 出版社, 翰蘆圖書出版有限公司. 商品描述, 內部稽核: 「內部稽核」是一門專業,是商學學術領域及業界實務所需,因此,各大專院校均開設「內部稽核」 ... 於 www.eslite.com -
#16.推動內控制度與內部稽核目的
內部 控制是一種管理過程,由組織之董事. 會、管理階層及其他成員負責執行,合理. 確保達成營運、報導及遵循等相關目標。 • 適用於財務及非財務層面與自行評估及監. 於 chealth.kmu.edu.tw -
#17.內部稽核
本公司為加強財務、會計的管理,確保資產之安全,與經營績效之正確性,特設立內部稽核單位;內部稽核單位隸屬董事會,對公司內部控制制度及全盤經營活動, ... 於 apac.tscprinters.com -
#18.內部稽核人員資格如何取得?ISO9001條件、流程、技巧大公開
但在現在的稽核員,往往是更要超前部屬,也就是針對未知的潛在性風險以及所謂的BKM (Best Knowledge Management)需要有效執行並為組織帶來價值。 ISO對內部稽核人員的要求. 於 minjeng.com -
#19.全面增值的內部稽核制度
LEONARDO DAVINCE. 捌、行政管理專欄. 內部稽核人員有其獨特且令人羨慕的機會. 來達成上述的目的。然而,唯一的目的即是. 「利潤」。 再者,管理者為維護企業經營效能所 ... 於 www.tph.moj.gov.tw -
#20.內部稽核
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行,內部稽核提供內部控制 ... 於 www.genmont.com.tw -
#21.立碁電子| 內部稽核
內部稽核. 內部稽核之目的 內部稽核是一個獨立的職務,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以 ... 於 www.ligitek.com -
#22.内部稽核流程
也可說是利用企業內部獨立的組織人員,對企業全盤經營管理活動作連績性查核、評估與建議的一種管理制度。 1.2.1 品質稽核:係一項系統化及獨之性之查驗,決定各項品質活動 ... 於 wenku.baidu.com -
#23.內控制度- 稽核計畫
內部控制是作業單位就處理程序進行控制,檢查有無遵照法規與程序,或既有程序有無缺失、舞弊或疏漏之處。內部稽核是由作業單位以外的人,以客觀、獨立的立場,查核有無 ... 於 web.mkc.edu.tw -
#24.中華民國內部稽核協會-協會簡介
內部稽核是 一種獨立、客觀之確認及諮詢活動,用以增加價值及改善機構之營運,協助機構透過系統化及紀律化之方法,評估及改善風險管理、控制及治理過程之效果,以達成機構 ... 於 www.iia.org.tw -
#25.內部稽核組織及運作- 公司治理
內部稽核 的工作特質是管理的輔助,使各項作業記錄及處理程序健全而無誤失,隨時收集各項資訊反應至管理階層,提供決策或計畫之參考。在一般企業組織中即以獨立立場對企業各 ... 於 tw.yselec.com.tw -
#26.內部稽核組織及運作
內部稽核 的工作特質是管理的輔助,使各項作業記錄及處理程序健全,隨時蒐集各種資訊,提供決策或計劃參考。在一般企業組織中即以獨立立場對企業各部門業務活動依既定的 ... 於 www.twleaderlife.com -
#27.稽核室稽核室是本公司內部控制與公司治理之核心
稽核室是本公司內部控制與公司治理之核心,同時將子公司一併納入管控範圍。本公司稽核室主. 管係由董事會指派,而內部稽核人員之資格及人數則依主管機關之規定嚴謹執行 ... 於 www.tonslight.com -
#28.查核是一門藝術!內部稽核惹人厭關鍵時成最佳助力
這一個職能叫做「內部稽核(Internal Audit)」。根據法規,台灣2,400多間上市、上櫃、公發等公司皆須設置隸屬於董事會的內部稽核單位,「目的在於 ... 於 ctee.com.tw -
#29.內部稽核| PChome Online網路家庭/ 電子商務集團
網路家庭國際資訊股份有限公司之內部稽核是依法設立隸屬董事會的獨立單位;平時除列席董事會例行會議報告外,並於必要時向董事長及審計委員會報告,以落實公司治理之 ... 於 corp.pchome.tw -
#30.內部稽核- 台灣表面黏著科技股份有限公司
內部稽核 單位定期覆核公司各項作業程序的內部控制制度,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率,其範圍包涵公司及其子公司。 稽核工作主要是依據審計 ... 於 www.tsmt.com -
#31.內部稽核組織與運作
內部稽核 工作,主要是依據董事會通過的年度稽核計畫執行例行稽核,該計畫係依據已辨識之風險擬訂,另視必要性執行專案稽核。內部稽核於稽核完成後出具稽核報告及追蹤報告於 ... 於 www.wtmec.com -
#32.內部稽核
為了符合法規要求. • 持續進行內部稽核,確保品質系統的合規性. 及有效性. • 內部稽核有助於提升企業利潤並促進持續進. 步. • 是訓練未來查廠應對的主要方式. 於 www.fda.gov.tw -
#33.內部稽核
內部稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,另視實際需要執行專案稽核。一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層,以便其了解 ... 於 www.tmcnet.com.tw -
#34.全球內部稽核準則
內部稽核 人員必須以專業和尊重的態度對待他人,即使是在表達懷疑或提出相反觀點時. 也是如此。 內部稽核主管必須維護一個工作環境,使內部稽核人員在表達合法的、無論基於 ... 於 www.theiia.org -
#35.稽核技巧
定內部稽核的定義:. “內部稽核是一項獨立、客觀的確認及諮詢活動,其目的在. 增加價值及改善組織的營運。內部稽核以系統化及紀律化的. 方法評估與改善風險管理、控制 ... 於 b022.hwu.edu.tw -
#36.內部稽核制度
目的. (一)本公司內部稽核制度,係依照行政院金融監督管理委員會證券期貨局公告之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,暨配合經營管理需要而制訂。 於 www.farcent.com.tw -
#37.內部稽核 - 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行,內部稽核提供內部控制 ... 於 www.wkgroup.com -
#38.內部稽核_公司治理_投資人關係| 德淵集團
本公司稽核室直接隸屬於董事會。內部稽核主管之任免,是經董事會決議通過。 稽核人員為專任人員,其任免、考核、薪酬是依核決權限作業辦法,集團組織公告規定,由稽核 ... 於 www.texyear.com -
#39.上市上櫃可能會遇到的問題- 內部稽核篇
Q1:甚麼是內部控制?甚麼又是內部稽核? 簡言之,內部控制屬於預防性的事前行為,而內部稽核是治理單位(如董事會 ... 於 www.findcpa.com.tw -
#40.內部稽核-關於我們
稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案稽核的執行,提供管理階層內部 ... 於 www.gpmcorp.com.tw -
#41.內部稽核與內部控制管理實務- 課程資訊
第1單元:內部控制篇 一、什麼是內部控制?我們為什麼要學它? 二、內控內稽是在保證依計營運及規避風險? 三、企業對內控制度的 ... 於 edu.cpc.org.tw -
#42.內部稽核Internal Audit
稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能 ... 於 www.yuan.com.tw -
#44.內部稽核質量與內控缺失
有鑑於內部稽核之功能是否發揮,除管理階層之支持、組織中之地位. 外,稽核人員之素質亦是重要關鍵因素。因此,證管會於2002年依據增訂證券交易. 法14之1,公司應建立內部 ... 於 www2.tku.edu.tw -
#45.給有意從事內部稽核的同學建議- 專家專欄
內部稽核是 以高階經營者的觀點,看屬下做的事情;內部稽核是在訓練一個人的思維,訓練一個人修身養性,因為從事內部稽核工作會面臨很多的挫折,但是這些 ... 於 www.acl.com.tw -
#46.內部稽核的角色與定位
2.學校會計人員可否兼任稽核人員? (1)若學校稽核人員是由許多處室派員兼任,而. 非僅由會計室人員兼任 ... 於 sec.tpcu.edu.tw -
#47.內部稽核觀念與實務
監督作業是內部控制組成要素之㇐,藉由相關機制,合理. 確保內部控制持續有效運作,促使機關達成施政目標。 協助達成目標. 於 accounting.chcg.gov.tw -
#48.內部稽核組織與運作
內部稽核 組織與運作. 架構. 說明. 稽核室組織稽核室隸屬董事會,依有關法令規定及管理需要設立下列編制:. ○ 稽核室配置專任稽核主管及稽核人員。 於 www.ir-cloud.com -
#49.內部稽核
稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能 ... 於 www.novatech.com.tw -
#50.內部稽核
內部稽核 章程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業。 稽核工作主要是依據董事會 ... 於 www.mikobeaute.com -
#51.何謂內部審核、內部控制及內部稽核?
(四)保障資產安全三、內部稽核:內部稽核單位以客觀公正之立場,協助機關檢查內部控制建立及執行情形,適時提供改善建議,並得針對機關資源使用之 ... 於 www.dbas.taichung.gov.tw -
#52.內部稽核組織及運作概略說明
事前蒐集資料:稽核人員對資料的蒐集是不可間斷的,且應分別建立相關資料的檔案供參考。 2.1.3, 稽核報告之編製. (1), 稽核工作結束時,應根據工作 ... 於 webbuilder3.asiannet.com -
#53.什麼是內部稽核制度
內部稽核 制度是指各單位的會計機構指定專職或者兼職會計人員,負責對本單位的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告和其他會計資料進行審核的制度。內部稽核制度是內部控制 ... 於 wiki.mbalib.com -
#54.個資保護內部稽核實務演練
何謂稽核. ◇稽核是由有能力且獨立之人員. 客觀取得與評估證據,以支持 ... 組織應依已規劃的期間施行PIMS 內部稽核, ... 1、年度個資保護管理制度稽核計畫一般是. 於 www.cust.edu.tw -
#55.內部稽核
金融稽核是金融監督的形式之一。一國金融管理機關設立專門機構,按照一定的工作程式用經濟手段和行政手段對各類金融機構的業務活動、財務 ... 於 www.jendow.com.tw -
#56.內控自評 - 維基百科
內控自評(又稱內部稽核,英語:Internal Auditing)是在1987年開發出的技術,各種各 ... 包括企業、慈善機構和政府部門,以評估他們內部的風險管理和控制流程的有效性。 於 zh.wikipedia.org -
#57.內部稽核與運作機制
內部稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核,據以檢查公司之內部控制制度是否適當及其效果和效率,並作成 ... 於 tw.systex.com -
#58.目的: 防弊興利風險&危機管理公司治理內部稽核 ...
內部稽核 不只限於傳統防弊的防範,現更重點於興利,強調績效評估對企業營. 運活動所帶來改善的好處;更是經由內部稽核作業的執行來先期辨識出企業可. 於 www.chungfutex.com.tw -
#59.內部稽核
三、內部稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,並視營運需要執行專案稽核或覆核。一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部 ... 於 www.ichia.com -
#60.【內部稽核到底是敵是友?】|方格子vocus
會計師, 內部稽核, 查帳, 審計, 管理會計, 內稽, 外部稽核, 財務報表, ... 他是你的同事無誤;內部稽核,只是在做他的工作,「檢查及評估內部控制制度 ... 於 vocus.cc -
#61.政府內部稽核之推動
內部稽核 係內部控制監督作業要素之重要一. 環,透過內部稽核獨立而客觀之評估,可協. 助各機關檢查內部控制建立及執行情形,或. 查核機關資源使用之經濟、效率及效果, ... 於 www.dgbas.gov.tw -
#62.什麼是ISO 認證的「三者稽核」?
第一者稽核(First Party Audit). 依據ISO 19011 指出,所謂「第一者稽核」,又稱內部稽核(Internal Audit),是指公司內部自行實施 ... 於 www.isoleader.com.tw -
#63.內部稽核組織及運作
內部稽核 其目的在於協助本公司董事會與高階管理階層進行獨立、客觀地評估集團的內部控制制度之完備性、有效性及落實性,並適時提供改善建議,確保內部控制制度得以持續 ... 於 www.nanoplustech.com -
#64.內部稽核智易科技- 稽核室
稽核是稽查和複核的簡稱,是稽查和審核的意思。審計在銀行的傳統説法稱為稽核。審計與稽核基本上是個意思,是指對經濟活動的監督檢查。內部稽核制度是內部控制制度的 ... 於 u1o.jamsat.cz -
#65.電腦稽核在內部稽核作業中所扮演的角色
我們經常會碰到許多內部稽核主管及人員對於『電腦稽核』一詞有許多錯誤解讀與認知, 認為, 電腦稽核的工作是指電腦. 於 blog.uprofit-tw.com -
#66.內部稽核- 台灣積體電路製造股份有限公司
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行,內部稽核提供內部控制 ... 於 investor.tsmc.com -
#67.內部稽核之組織及運作
(二)內部稽核的工作特質是管理的補助,使各項作業記錄及處理程序健全而無誤失,其相當於人體組織之耳目,隨時收集各種資訊反應到神經中樞,提供決策或計劃之參考。在一般 ... 於 www.kingstate.com.tw -
#68.內部稽核運作
內部稽核 之目的. 本公司設置內部稽核,其目的在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以 ... 於 www.isheng.com.tw -
#69.第一章內部稽核制度
內部稽核 工作目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及. 衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續. 有效實施及作為檢討 ... 於 www.chetay.com.tw -
#70.防高層舞弊從強化內部稽核及審計委員會做起
於九月中發函銀行公會轉知所有銀行,要求銀行,若內部稽核查核或吹哨者檢舉涉案對象是董監事或副總以上高階主管,及主管機關交辦查核的重大事件,稽核報告 ... 於 www.benisoncpa.com.tw -
#71.內部稽核制度
(1)撰擬內部「稽核報告」前,應先作重要性分析,選擇重要事項列入報. 告,以利管理當局閱讀。 (2)建議事項應是具體且具建設性。 (3)應重視「正確性」與「客觀性 ... 於 classic.geovision.com.tw -
#72.內部稽核組織及運作
稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能 ... 於 www.medigen.com.tw -
#73.壹、現代內部稽核
內部稽核的責任為將舞弊納入查核範圍,俾對管理階層提出偵測或預防措施之建議, ... 由於內部稽核是動態的活動且因機構而異,為確保一致性,IIA制定國際性規範及指引, ... 於 report.nat.gov.tw -
#74.稽核人員-職務職責定義說明
內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質5.協調整合企業稽核資源及 ... 內部稽核之建立、執行、修訂與檢討,協助落實內控制度 ... 於 www.jobsalary.com.tw -
#75.內部稽核與溝通
獨立董事與內部稽核主管至少每年舉行一次座談會,就本公司內外部稽核查核主要檢查意見等議題進行充分溝通,並將該座談會結論予以紀錄。 本公司審計委員會是由全體獨立董事 ... 於 www.honyigroup.com -
#76.關於稽核需要知道的事情
內部稽核 (也稱為自我稽核或第一方稽核)是由公司內部計劃的。通常,由受過專門訓練的員工,即內部稽核員,如品質管理代表,進行稽核。內部稽核也是公司自身管理系統的 ... 於 www.dqsglobal.com -
#77.內部稽核組織及運作情形
(三)、內部稽核工作主要是依據年度稽核計畫執行,年度稽核計畫應經董事會通過,修正時. 亦同;另視實際需要執行專案稽核。一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功. 於 www.hotron-ind.com -
#78.內部稽核組織及運作
稽核 工作主要是依據董事會通過的年度稽核計畫按月執行,該稽核計畫係綜合已辨識之. 風險評估及主管機關規定必列之稽核項目而擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。一般. 計畫 ... 於 www.lingsen.com.tw -
#79.南華大學內部稽核手冊
1. 已建立內部控制制度,並經董事會通. 過。(秘書室). □是。 □否。 ☆填寫說明:勾「是」者,請簡要 ... 於 nhuwebfile.nhu.edu.tw -
#80.內部稽核員與主導稽核員有什麼不同?
透過以上差異說明,大部分企業需要同仁取得的是「內部稽核人員」訓練證明,確認具備內部查核的能力;而透過IRCA認可的機構訓練,發予資證書資格是「主導 ... 於 www.jsconsulting.com.tw -
#81.內部稽核為您做什麼- 馬克林的世界
1.內部稽核被公認是公司內部合理化的評估者,而不是制度的建立者。 2.除了維持例行的內部稽核工作外,稽核人員應根據最高權責主管的指定,擔任 ... 於 blog.udn.com -
#82.IPO內部稽核可能會遇到的問題
IPO內部稽核甚麼是內部控制?甚麼又是內部稽核? 內部稽核有哪些法定流程嗎? IPO通常可能會遇到哪邊的內部控制制度最為薄弱? 於 www.jwcpas.com.tw -
#83.公開發行公司內部稽核作業執行程序擬委由公司以外第 ...
基於銀行係屬特許行業,其內部稽核之委外尚得僅依董事會通過之委外作業準則辦理,依循舉重明輕之法理,故公開發行公司之內部稽核作業委外,似不應有申報核准或是強行規定。 於 www.fsc.gov.tw -
#84.內部稽核-達欣工程股份有限公司
稽核 工作主要是依據董事會通過的年度稽核計劃執行,並視需要執行專案或覆核,以適時發現內部控制制度可能缺失,提出改善建議。稽核室完成稽核後,皆出具稽核報告提報董事長 ... 於 www.dacin.com.tw -
#85.內部控制之意義與目的 - 主計室- 國立臺中科技大學
(五)監督:相關主管或稽核人員之內部稽核. (一)控制環境. 影響控制環境之因素:. 1.所有員工之操守(含價值觀)及能力. 2.行政主管之管理哲學與經營風格. 於 acc.nutc.edu.tw -
#86.內部稽核協助稽核使用目標管理
保持超然獨立,且客觀執行稽核工作是我從事稽核工作的最高指導原則,再來則是與受核單位建立信賴感。何謂信賴感?即是我從不在雞蛋裏挑骨頭,亦不扮演警察角色,一般時後我 ... 於 www.mantraco.com.tw -
#87.內部稽核人員人格特質、工作特性與工作滿意度關係之研究
林財丁(2004)認為動機是不. 容易觀察的內在狀態,所以,只能從刺激-反應之關聯性,推估內在的動機狀態,將動. 機作為刺激與反應的中介變項,因此,本研究將「成就動機」 ... 於 hrda.tidi.tw -
#88.【好文分享】企業管理-稽核的有所為、有所不為及難為
公司內部辦理稽核的目的,依財政部證期會訂頒之「公開發行公司建立內部 ... 的懷疑繼續研析資料,追根究底的查明真相,乃是稽核人員不可拋棄的職責。 於 www.ehstw.com -
#89.內部稽核
年度稽核計畫係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及風險評估擬定,經審計委員會同意並提董事會通過,稽核工作主要是依據該年度稽核計畫執行,稽核結果除編寫 ... 於 www.efctw.com -
#90.內部稽核之組織及運作
稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。 綜合上述一般性稽核及專案稽核的執行,提供管理階層內部 ... 於 www.songho.com -
#91.內部稽核
內部稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能 ... 於 www.harvatek.com -
#92.採用內部稽核人員之工作
第十二條查核人員應就查核目的評估下列事項,以確定是. 否可採用內部稽核工作:. 1.內部稽核職能於組織中之定位及相關政策與程序. 支持內部稽核人員客觀性之程度。 2.內部 ... 於 www.ardf.org.tw -
#93.內部稽核- 公司治理 - Young Optics
年度稽核計畫係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及風險評估擬定,並由董事會通過,稽核工作主要是依據該年度稽核計畫執行,稽核結果除編寫工作底稿及稽核報告 ... 於 www.youngoptics.com -
#94.內部稽核的一天
通常朋友、家人或其他路人問我在做什麼工作? 當我回答出「稽核」這兩個字,早就做好心理準備~這個回答總是讓人一頭霧水!「啊,好像聽過,但這到底是在 ... 於 blog.104.com.tw -
#95.何謂內部控制、內部審核及內部稽核? - 內控類
內部稽核 :由內部稽核單位以客觀公正之觀點,協助機關檢查及覆核內部控制制度之實施狀況,並適時提供改善建議,以合理確保內部控制制度得以持續有效運作, ... 於 www.bas.ntpc.gov.tw -
#96.内部稽核組織及運作
稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,並視需要執行專案稽核或覆核,綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其 ... 於 www.ficg.com.tw -
#97.強化內部控制制度及稽
一、 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,另視需要執行專案. 稽核或覆核。 二、 稽核對象包括本公司各單位及子公司。 三、 稽核目的主要在於檢查、評估內部控制 ... 於 www.tontek.com.tw -
#98.名家觀點/建構實務守則提升內部稽核地位與職能
外商公司較重視內部稽核,甚至直接稱營運稽核,一般做得比較好。其次是金融機構,由於金管會的監督與要求,相對也較重視,並持續推動風險導向內部稽核制度 ... 於 www.coa.org.tw -
#99.內部稽核人員訓練
備註:1.特定知識或專家技術係指與被稽核之組織、過程或活動. 、抑或是語文或文化有關者。 2.技術專家不可擔任稽核小組中之稽核員(3.8)。 [ISO 9000:2005,定義3.9.11]. 於 www.kmhp.mohw.gov.tw